Relatório de Viagens
O objetivo deste procedimento é utilizar o relatório de viagens para avaliar lançamentos de despesas relacionadas a viagens realizadas pelos usuários. Emita relatórios de viagens utilizando filtragem dinâmica de período, tipo de viagem, usuário e tipos de lançamentos.
MÓDULO
CMMS | Gestão de Manutenção.
CAMINHO PADRÃO
ACESSANDO O RELATÓRIO
Para acessar o relatório, siga os passos abaixo:
FUNCIONALIDADES DO RELATÓRIO
As informações principais do relatório consistem em:
- Permite avaliar a relação de lançamento de itens de despesas em viagens dos usuários;
- Tela de listagem com opção de filtros por:
- Período (data de início e data fim);
- Despesa / Viagem específica;
- Usuário técnico que realizou a viagem;
- Tipo de lançamento;
- Tabela com identificação do item de lançado;
- Data do registro;
- Descrição da Despesa / Viagem;
- Usuário;
- Tipo do lançamento;
- Forma de pagamento;
- Visualização de fotos incluídas;
- Quantidades lançadas;
- Valor do lançamento e Valor total.
DETALHES ADICIONAIS E EXPORTAÇÃO
Além da tabela principal do relatório também é exibido 2 tabelas complementares com detalhes adicionais sobre as despesas, nesse complemento será exibido:
- Relação de quantidades de lançamentos por tipo;
- Formas de pagamento aplicadas.
- Valor total por forma de pagamento.
Para facilitar o envio e compartilhamento deste relatório, é possível realizar a exportação do relatório a partir dos passos abaixo:
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Utilize os comandos do navegador (Ctrl + P);
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Selecione a opção "Salvar como PDF".
DÚVIDAS
Dúvida | Solução | Direito |
Todos os perfis de usuários podem efetuar lançamento de itens de despesa no APP? | Não. Os lançamento de itens de despesa no APP são restritos a usuários de perfil Técnico. Garanta também que o usuário técnico possua o direito especial 'APP DESPESAS' |
506 |
Como aplicar o rateio de custo de viagem a diferentes SS's? | Siga para a próxima página. |
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